Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191039 |
| Predmet faktúry: | Prenájom a čistenie rohoží |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 12.37 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | LINDSTROM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Orešianska, 917 01, Trnava |
| IČO dodávateľa: | 35742364 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191039 1987605/FP 16.10.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 10.11.2019 14:25 |
