Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-180925 |
| Predmet faktúry: | Poplatky za telek.služby - mobily OcÚ |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 164.23 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 180925 1007073202/FP 07.09.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.09.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 09.10.2018 14:15 |
